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                                        審計工作
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                                        市交資集團審計部進行內部審計工作培訓
                                        發布時間:2022-05-16   編輯人:孫夢妮     點擊率:

                                           為了規范內部審計人員實施內部控制審計的行為,保證內部控制審計質量,2022年5月16日,審計部科室內部對《內部審計具體準則》中的內部控制審計具體內容進行了學習。

                                           內部控制審計是指內部審計機構對組織內部控制設計和運行的有效性進行的審查和評價活動。內部控制審計主要包括下列程序:(一)編制項目審計方案;(二)組成審計組;(三)實施現場審查;(四)認定控制缺陷;(五)匯總審計結果;(六)編制審計報告。

                                           通過部門內部審計專業知識方面的學習,不斷更新業務知識,做到學以致用,從而提高自身勝任工作的業務能力和專業水平。

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